«Оффшоры: первые шаги»

18 июля  2007 г., г. Киев

Цель курса - представить слушателям практические способы минимизации 
налогообложения ВЭД и надежной защиты активов с использованием международных 
оффшорных и низконалоговых компаний; осветить изменения, произошедшие в 
правовом поле Украины, рассказать о новых подходах налоговой планирования, 
проанализировать возможности использования недавно появившихся, малоизвестных 
пока юрисдикций. 
Преподаватели: высококвалифицированные специалисты в данной области, с 
многолетним опытом работы в Украине и за рубежом. Программа семинара рассчитана 
на 8 часов и ведется в интерактивном режиме.
Время проведения с 9:30 до 17:30 с перерывом на кофе - брейк и обед. 
Продолжительность - 1 день.

Уникальный раздаточный материал!
Разбор большого количества практических примеров!


Программа семинара:
Классификация оффшорных компаний по особенностям юрисдикций и способам 
использования. Последние изменения в законодательстве оффшорных юрисдикций. Что 
они влекут за собой? 
Сравнительный анализ классических оффшорных юрисдикций. Британские Виргинские 
острова в свете последствий налоговой реформы 1 января 2005 года. Другие 
классические оффшорные юрисдикции. 
Подробная характеристика документов используемых при работе с оффшорными 
компаниями. 
Система налогообложения кипрских компаний. Особенности уплаты налога 
на оборону. Внесение изменений в законодательство — 

фидуциарные услуги. 
Другие низконалоговые юрисдикции: Великобритания, Уругвай, Гонконг, Эстония, 
Новая Зеландия… 
Перспективные формы компаний (LLP, нерезидентные компании). 

Конфиденциальность владения и контроль активов. Насколько это возможно? 
Анализ полномочий (Регистрационный агент — директор — акционер — бенефициарный 
владелец) и способов их ограничения. 
Основания для раскрытия информации о владельцах. 

Необходимость нерезидентов уплачивать налоги на Украине при возникновении 
постоянных представительств. 
Постоянное представительство нерезидента, момент возникновения, порядок 
регистрации. 
Налогообложение деятельности постоянных представительств и способы начисления 
налога. 
Возможность ведения деятельности нерезидента на Украине без уплаты налога. 
Подготовительная и вспомогательная деятельность. Порядок и способы получения 
статуса «непостоянного» представительства нерезидента. 
Порядок освобождения (уменьшения) от налогообложения доходов с источником 
их происхождения из Украины согласно международным договорам об избежании 
двойного налогообложения. 

Принципы и способы минимизации налогообложения в Украине с использованием 
нерезидентных компаний. 
Примеры построения схем с использованием нерезидентных компаний. Анализ 
налоговой нагрузки всех участников схемы при выплатах пассивных доходов 
на нерезидентов в виде: 
процентов, 
роялти, 
дивидендов. 
Анализ возможностей других видов выплат, перестрахование, финансовый лизинг… 

Борьба с оффшорами 
Попытки ограничения деятельности нерезидентов на Украине. 
Борьба с оффшорными зонами со стороны международных организаций. Влияние 
«черных списков». 
Shell companies, Shell banks. Позиция США и Европы по вопросу существования 
оффшорных компаний. 
Практика международного обмена информацией. Примеры налоговых запросов. 
Теория и практика борьбы с легализацией доходов. Как это может отразиться 
на нормальном бизнесе. 

Счета в иностранных банках. 
Краткая характеристика счетов по назначению. Выбор банка. 
Процедура открытия счетов: основные изменения. 
Работа с клиентами иностранных банков: что необходимо знать. 
Зарегистрироваться или получить более детальную информацию Вы сможете, 
перезвонив нам по телефонам:
________________________________________________________________________________

Департамент семинаров и конференций:

тел./факс (044)501-02-66; 529-59-44

fiofjcvxopgkypvlajjenlcyohlnptfbtkltoawx

<<a2.jpg>>

Kirim email ke