«Оффшоры: первые шаги» 18 июля 2007 г., г. Киев
Цель курса - представить слушателям практические способы минимизации налогообложения ВЭД и надежной защиты активов с использованием международных оффшорных и низконалоговых компаний; осветить изменения, произошедшие в правовом поле Украины, рассказать о новых подходах налоговой планирования, проанализировать возможности использования недавно появившихся, малоизвестных пока юрисдикций. Преподаватели: высококвалифицированные специалисты в данной области, с многолетним опытом работы в Украине и за рубежом. Программа семинара рассчитана на 8 часов и ведется в интерактивном режиме. Время проведения с 9:30 до 17:30 с перерывом на кофе - брейк и обед. Продолжительность - 1 день. Уникальный раздаточный материал! Разбор большого количества практических примеров! Программа семинара: Классификация оффшорных компаний по особенностям юрисдикций и способам использования. Последние изменения в законодательстве оффшорных юрисдикций. Что они влекут за собой? Сравнительный анализ классических оффшорных юрисдикций. Британские Виргинские острова в свете последствий налоговой реформы 1 января 2005 года. Другие классические оффшорные юрисдикции. Подробная характеристика документов используемых при работе с оффшорными компаниями. Система налогообложения кипрских компаний. Особенности уплаты налога на оборону. Внесение изменений в законодательство — фидуциарные услуги. Другие низконалоговые юрисдикции: Великобритания, Уругвай, Гонконг, Эстония, Новая Зеландия… Перспективные формы компаний (LLP, нерезидентные компании). Конфиденциальность владения и контроль активов. Насколько это возможно? Анализ полномочий (Регистрационный агент — директор — акционер — бенефициарный владелец) и способов их ограничения. Основания для раскрытия информации о владельцах. Необходимость нерезидентов уплачивать налоги на Украине при возникновении постоянных представительств. Постоянное представительство нерезидента, момент возникновения, порядок регистрации. Налогообложение деятельности постоянных представительств и способы начисления налога. Возможность ведения деятельности нерезидента на Украине без уплаты налога. Подготовительная и вспомогательная деятельность. Порядок и способы получения статуса «непостоянного» представительства нерезидента. Порядок освобождения (уменьшения) от налогообложения доходов с источником их происхождения из Украины согласно международным договорам об избежании двойного налогообложения. Принципы и способы минимизации налогообложения в Украине с использованием нерезидентных компаний. Примеры построения схем с использованием нерезидентных компаний. Анализ налоговой нагрузки всех участников схемы при выплатах пассивных доходов на нерезидентов в виде: процентов, роялти, дивидендов. Анализ возможностей других видов выплат, перестрахование, финансовый лизинг… Борьба с оффшорами Попытки ограничения деятельности нерезидентов на Украине. Борьба с оффшорными зонами со стороны международных организаций. Влияние «черных списков». Shell companies, Shell banks. Позиция США и Европы по вопросу существования оффшорных компаний. Практика международного обмена информацией. Примеры налоговых запросов. Теория и практика борьбы с легализацией доходов. Как это может отразиться на нормальном бизнесе. Счета в иностранных банках. Краткая характеристика счетов по назначению. Выбор банка. Процедура открытия счетов: основные изменения. Работа с клиентами иностранных банков: что необходимо знать. Зарегистрироваться или получить более детальную информацию Вы сможете, перезвонив нам по телефонам: ________________________________________________________________________________ Департамент семинаров и конференций: тел./факс (044)501-02-66; 529-59-44 fiofjcvxopgkypvlajjenlcyohlnptfbtkltoawx
<<a2.jpg>>
